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Edição atual tal como às 12h28min de 16 de maio de 2024
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atual | 12h28min de 16 de maio de 2024 | ![]() | 800 × 476 (145 kB) | Lucas.santana (discussão | contribs) |
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Uso do arquivo
As seguintes 100 páginas usa este arquivo:
- Abrir tela de faturamento após conferência de saída(S/N)
- Adotar padrão DDD com 2 dígitos
- Altera preço de venda no Orçamento
- Alterar o valor das despesas inclusas na devolução de venda
- Alterar o valor do frete na devolução de venda
- Alteração da descrição do produto no orçamento
- Aplicar automaticamente o desconto de expedição e caixa do produto na venda sem pedido?
- Autoriza Estorno de Baixa de Conta a Pagar de Transferência Nota Crédito/Débito
- Bloquear a impressão do Danfe de devolução de vendas
- Bloquear a inclusão de orçamento sem cliente?
- Bloquear alteração dos dados do cliente na importação de pedidos via API
- Bloquear alteração para não disponível quando produto possuir saldo
- Bloquear emissão de NF no Checkout sem CPF ou CNPJ do cliente (consumidor final)
- Bloquear emissão de NF para fora do estado sem redução de base
- Bloquear entregas para clientes com pendências financeiras por carga
- Bloquear impressão da ordem de separação na opção de Separação de Mercadoria/Início - Confirmação
- Bloquear por filial autorização para obter o XML do documento fiscal
- Bloquear venda para cliente com tipo de limite de crédito Bloqueado
- Bloqueia desconto unitário no orçamento
- Bloqueia faturamento / recebimento no caixa
- Bloqueia venda de cliente classificado como Filial ou Empresa
- Como Configurar o Tipo de Entrega Expedição como Padrão nas Vendas
- Considera frete da saída na devolução de vendas
- Considerar valores de frete, serviços e outras despesas inclusas ao gerar crédito no cancelamento de pedido
- Consiste a validade do orçamento?
- Crediário - Bloquear preenchimento do período automático na consulta de pedidos
- Data default do pedido de compra em branco?
- Diretório dos arquivos de cobrança escritural
- Dispensar conferência de itens no caixa
- Duplicar pedido de compras
- Entrada Nota Fiscal - Permitir data chegada superior a data corrente
- Erro: Venda para orgão publico o sistema considerou o desconto do ICMS no Pedido, porém na Nota Fiscal o valor ficou integral
- Exibe Data/Hora da Venda na Montagem de Carga, Faturamento e Transferência?
- Exibir código e referência na consulta de produtos
- Exibir modelo do produto no checkout / ECF
- Exibir notas de todas filiais autorizadas no gerenciador de exceções
- Exibir o estoque da filial na consulta de quantidades sem considerar quantidade em depósito
- Exibir orçamentos em aberto de todas as filiais
- Exibir quantidade mínima para venda na consulta de produtos
- Exige senha no faturamento direto para cliente na retirada de mercadoria em outro local.
- Exige senha no faturamento via transferência na retirada de mercadoria em outro local
- Exigir senha de liberação para data de previsão de entrega maior que a data limite
- Exigir vendedor no checkout sem orçamento
- Forma de crédito default
- Forma de pagamento padrão do orçamento
- Gerar nota de crédito na filial do pedido de venda
- Gerar nota de crédito para comissão de indicador
- Impressora para comprovante de venda
- Integração de lançamentos no fechamento de caixa por transação
- Local de Retirada - Não é permitido informar local de retirada para esse item
- MUIntegra - Contabilização dinheiro do Fechamento de caixa utilizar Local Portador do Tipo de Documento
- Maior atraso permitido
- Mensagem da Nota de Crédito
- Motivo de Desconto
- Negociação de Compras – Considerar Pedido de Transferência
- Negociação de Compras – Considerar prévias existentes
- No ECF, validar alçada de desconto quando for informado um desconto maior que o permitido
- No ECF Exibir a Data do Dia na Pesquisa de Orçamentos
- No pedido de compra apresentar automaticamente a última pesquisa de preço do produto
- Numera conta a receber pelo orçamento.
- Não permitir venda com preço de oferta para item que não teve a reserva de estoque
- Número máximo de dias para a previsão de entrega
- Número mínimo de caracteres da senha
- Omitir valor total na pesquisa de orçamentos
- Orçamento apenas de produtos autorizados na filial?
- Outras despesas inclusas na nota
- PCP - Exigir autorização para aprovação da ordem de produção
- PCP - Permitir montagem de carga de pedidos com OP em produção
- Permissão para visualização de imagens de produtos
- PermitIr alterar itens ainda não recebidos de pedido de compras com recebimento parcial
- Permitir alterar o cadastro de produtos do sistema tintométrico
- Permitir alterar o fornecedor na chegada de mercadorias sem validar raiz do CNPJ
- Permitir conferir por número de carga
- Permitir gerar NF de faturamento sem obrigar a abrir a janela de complemento de NF
- Permitir simular preço de produto bloqueado encomenda que seja de linha?
- Permitir venda do saldo de lote fora da quantidade fracionada
- Registro de histórico obrigatório na alteração da disponibilidade de produtos
- Remarcação de preços - Não gerar pesquisa de preço
- Restringir a utilização do crédito de cliente somente na filial de origem do crédito?
- Solicitar senha de autorização na impressão de orçamentos com desconto acima do permitido
- Solicitar senha de liberação para opção de TEF (Administração) no ECF
- Solicitar senha para reimpressão de NFC-e
- Séries Válidas para Nota de Entrada
- TPO para geração de nota de crédito no cancelamento do pedido
- Tempo para Monitoramento Automático da Separação Expressa na Expedição
- Tipo de Entrega permitido para o Usuário Faturar
- Tipo de Frete Padrão
- Tipo de documento padrão para Orçamento
- Transferir Débito/Crédito para CR /CP manter a data chegada, emissão e vencimento
- Tratar endereço de local físico para o lote do produto
- Tratar local portador no recebimento com PIX
- Tratar produtos em trânsito
- Unificar cargas na emissão de NF de transferência
- Utilizar taxa padrão da forma de pagamento para vendas sem pedido
- Utilizas somente nota de crédito na devolução de vendas
- Validade obrigatória no orçamento
- Validar desconto para “Apenas orçamento”
- Validar raiz do CNPJ na chegada de mercadorias
- Validação especial de cliente no orçamento
- Versão da nota fiscal eletrônica