Como criar um Contas a Pagar avulso
Este artigo contém explicação de como cadastrar um documento de Contas a Pagar Avulso, o documento avulso não tem relação com qualquer lançamento de entrada.
Tutorial
O documento avulso é todo aquele SEM vínculo com qualquer lançamento de entrada. O documento avulso quando na situação de EM ABERTO
poderá ser alterado ou removido pelo usuário. Entretanto, o documento à Pagar com origem de lançamento de entrada de compra não poderá ser
removido ou alterado pelo usuário.
PASSO 1
Entrar no módulo Financeiro - Cadastros - Contas a Pagar - opção: Contas a Pagar - Novo
PASSO 2
Preencher os Campos de acordo com o padrão da empresa.
INFORMAÇÕES:
Conta a pagar: Esta guia dispõe dos dados e controles mais relevantes da conta a pagar. Em especial
ao botão histórico, que ao ser acionado exibirá o histórico de alterações do documento.
Complemento: Inserir ou consultar a condição de pagamento, documento de origem (nota fiscal de
compra), data de emissão e programação. Ao acionar <F7> sobre o campo documento
de origem será possível visualizar dados da nota fiscal de entrada.
Encargos: Inserir ou consultar os encargos parametrizados para o documento.
Observação: Inserir ou consultar alguma observação para o documento.
Anexo: Inserir ou consultar algum arquivo externo anexado ao documento.
Agendamento eletrônico: Inserir ou consultar os dados de envio para o agendamento eletrônico.
Acompanhamento: Inserir ou consultar informação adicional.
PIS / COFINS: Consultar os dados referentes aos impostos retidos.
Dados adicionais: Parametrizações específicas e raramente utilizadas.
PASSO 3
Clicar no botão Aplicar.