Estorno da Autorização de pagamento: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento para rotina de autorização de baixa. Este processo tem como principal objetivo assegurar que o documento somente estará disponível para baixa após ter sido autorizado..'''</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo contém instruções sobre o procedimento estorno de contas a pagar autorizado.'''</span></span>


==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==
==<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span>==

Edição atual tal como às 14h57min de 20 de agosto de 2026

Este artigo contém instruções sobre o procedimento estorno de contas a pagar autorizado.

Tutorial

PASSO 1

Para autorização, acesse módulo Masteren/Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar

Image parametro autorização 5.png


PASSO 2

A operação se inicia com a escolha da opção [Autorização de Pagamento] e o período da operação para chegar ao passo 2.

Selecionar os documentos que deseja estornar e acione o botão [Terminar] para concluir.

Image parametro autorizacao 5.png