Bloqueia faturamento / recebimento no caixa
Este artigo mostra a configuração que irá ativar o parametro Bloqueia faturamento / recebimento no caixa para Determinar se deve ser bloqueado o faturamento de vendas e recebimentos no caixa. Para este usuário será permitido a emissão do documento fiscal para vendas já faturadas. Valores válidos: S ou N
Tutorial
PASSO 1 - Logar no modulo masterem já tendo em mente o usuario a ser configurado, neste caso exemplo iremos utilizar o usuario o CAIXA01_FILIAL01
Acesse com usuários e senha
PASSO 2-Selecione a opção do campo destacado em amarelo e digite o TPO desejado para a busca.
PASSO 3- Dentro da aba integração iremos na aba núcleo comercial e procuramos o parâmetro
Emite Pré Danfe na Devolução ao Fornecedor? = (S)
Pronto! Agora este TPO terá opção de gerar e visualizar a Pré Danfe para está natureza de operação .