Mensagem Orçamento deve ser faturado pelo emissor de cupom fiscal ao faturar pedido no Check-Out
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Essa mensagem ocorre quando o parâmetro "Vendas para dentro do Estado somente pelo ECF" está ativado.
Tutorial
PASSO 1
Acessar o módulo Financeiro - Ferramenta - Núcleo Comum - Alterar Valor de Parâmetro.
PASSO 2
Pesquisar pelo parâmetro "Vendas para dentro do Estado somente pelo ECF" e alterar o valor do parâmetro para N. Observar se o Valor Padrão não está preenchido também.