Adiantamento a Fornecedor
Este artigo contém explicação de como cadastrar um adiantamento a fornecedor
Tutorial
O processo de adiantamento a fornecedores é utilizado em solicitações de compras de mercadorias ou serviços em que o fornecedor ou prestador de serviços necessite de parte do pagamento adiantado para inicio do fornecimento.
PASSO 1
Entrar no módulo Financeiro - Ferramentas - Contas a Pagar - Adiantamento Fornecedor
PASSO 2
Ao observar a figura abaixo será possível identificar duas operações. A primeira solicita os dados referentes ao adiantamento e a segunda os dados de saída do recurso.
Adiantamento:
Número, Série e Valor. Identifica o número do documento referente à operação do adiantamento e a quantia do adiantamento.
Descrição Qualquer informação adicional.
Destinatário Identifica a filial da operação.
Forma de Pagamento Identifica a forma de pagamento para gerar o adiantamento ao fornecedor.
Referência Data base para gerar a disponibilidade do crédito (vencimento).
Vencimento Data da disponibilidade do crédito (vencimento do documento no Contas A Pagar).
Emitente Identifica o fornecedor do adiantamento.
TPO TPO da operação.
Financeiro
Conta / Caixa Identifica o caixa ou conta bancária da saída do recurso (adiantamento).
Número do documento O número do movimento que identifica o movimento no setor financeiro.
Data Data do movimento.
Disponibilidade Data da disponibilidade do recurso (saída no financeiro).
Tipo de documento Identifica o tipo de documento do pagamento.
Emissão Quando cheque, se emissão do cheque foi manual ou automática (preenchimento).
Histórico Identifica o histórico da operação, histórico previamente cadastrado no setor financeiro.
PASSO 3
Clicar no botão Gerar Adiantamento.
Ao confirmar a operação será possível consultar o movimento no módulo do Contas A Pagar.