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	<title>Relatório de Notas de Compra do Dia - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-04-23T13:49:31Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rio_de_Notas_de_Compra_do_Dia&amp;diff=3533&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDOHENRIQUE: Criou página com &#039;&#039;&#039;&#039;Este artigo tem como objetivo mostrar como emitir relatório do resumo de operações de compra por fornecedor no período, sendo possível filtrar por operações atualizadas ou não.&#039;&#039;&#039;  &lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;PASSO 1:&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;  Entrar no módulo Controle de Estoque (Tradewin.exe), e entrar na opção de &#039;&#039;&#039;Sistemas - Controle de Estoque&#039;&#039;&#039;  &lt;span style=&quot;color:#8A8A99&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans...&#039;</title>
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		<updated>2024-08-13T18:45:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Este artigo tem como objetivo mostrar como emitir relatório do resumo de operações de compra por fornecedor no período, sendo possível filtrar por operações atualizadas ou não.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PASSO 1:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;  Entrar no módulo Controle de Estoque (Tradewin.exe), e entrar na opção de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas - Controle de Estoque&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Este artigo tem como objetivo mostrar como emitir relatório do resumo de operações de compra por fornecedor no período, sendo possível filtrar por operações atualizadas ou não.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PASSO 1:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entrar no módulo Controle de Estoque (Tradewin.exe), e entrar na opção de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistemas - Controle de Estoque&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PASSO 2:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entrar na opção de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Relatórios - Entradas e Saídas – Notas de Compra do Dia.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:REL NC 1.png|centro|miniaturadaimagem|799x799px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PASSO 3:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O relatório oferece as seguintes opções de filtro ao usuário:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:REL NC 2.png|centro|miniaturadaimagem|577x577px]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Data Chegada Inicial:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Selecionar data inicial para a apuração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Data Chegada Final:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Selecionar data final para a apuração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Selecionar Fornecedor?:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Selecionar fornecedores. Quando = ‘N’ buscará todos fornecedores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;T.P.O.:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Selecionar o TPO utilizado na entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filial:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Seleciona a filial da entrada da nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Somente NF Confirmadas?:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Se (S) somente notas confirmadas serão exibidas, se (N) todas serão apresentadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;PASSO 4:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clicar no botão &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Imprimir&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
[[Arquivo:REL NC 3.png|centro|miniaturadaimagem|1086x1086px]]&lt;br /&gt;
O relatório Notas de Compra do Dia apresenta as seguintes informações para o usuário:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Chegada:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa a data de chegada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Emissão:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa a data de emissão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;TPO:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o nome do TpO.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fornecedor:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o nome do fornecedor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pedido:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o número do pedido de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vr Pedido:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o valor do pedido de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vr Aberto:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o valor em aberto do pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nota:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o número da nota fiscal de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Série:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa a série da nota fiscal de compra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Valor da NF:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa o valor da nota fiscal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Situação:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informa a situação.&lt;br /&gt;
[[Categoria:Gestão de Estoque]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDOHENRIQUE</name></author>
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