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	<title>Devolução Financeira - Histórico de revisão</title>
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	<updated>2026-04-23T22:59:14Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
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		<id>http://portaldoconhecimento.microuniverso.com.br/index.php?title=Devolu%C3%A7%C3%A3o_Financeira&amp;diff=4489&amp;oldid=prev</id>
		<title>FERNANDOHENRIQUE: Criou página com &#039;&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&#039;&#039;&#039;Este artigo contém explicação de gerar uma devolução financeira.&#039;&#039;&#039;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;  ==&lt;span style=&quot;color:#43A4D1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:poppins,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;Tutorial&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;==  Procedimento para rotina de devolução financeira.   Este procedimento é necessário no Contas A Receber para anular algum documento a receber, que por alguma razão, não será mais recebido.   Por ex...&#039;</title>
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		<updated>2024-11-12T20:45:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#43A4D1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Este artigo contém explicação de gerar uma devolução financeira.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;  ==&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#43A4D1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Tutorial&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;==  Procedimento para rotina de devolução financeira.   Este procedimento é necessário no Contas A Receber para anular algum documento a receber, que por alguma razão, não será mais recebido.   Por ex...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#43A4D1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Este artigo contém explicação de gerar uma devolução financeira.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#43A4D1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Tutorial&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Procedimento para rotina de devolução financeira. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este procedimento é necessário no Contas A Receber para anular algum documento a receber, que por alguma razão, não será mais recebido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por exemplo: Para uma devolução de venda, ao invés de gerar crédito (nota de crédito) para o cliente, anular a conta a receber com o intuito de liquidar a situação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;PASSO 1&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;===&lt;br /&gt;
Entrar no módulo Financeiro – Ferramenta – Contas a Receber – Devolução  &lt;br /&gt;
[[Arquivo:DEV FIN 01.png|centro|miniaturadaimagem|525x525px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#8A8A99&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:poppins,sans-serif&amp;quot;&amp;gt;PASSO 2&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;===&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NF de Devolução:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informar algum número para o movimento de devolução financeira, exemplo: Informar o mesmo número da nota fiscal.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Série:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informar a série da NF. No caso de devolução de venda de mercadoria, informa DEV, por já haver um documento com este número.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Data:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informar a data da devolução. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;TPO:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informar  TPO específico para esta operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NF de Venda:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Informar o número da nota fiscal de venda e em seguida acione o ícone &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[&amp;gt;]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; para localizar as contas a receber desta nf. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Acione o botão &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Terminar&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; para concluir o processo.&lt;br /&gt;
[[Arquivo:DEV FIN 02.png|centro|miniaturadaimagem|545x545px]]  &lt;br /&gt;
[[Categoria:Financeiro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FERNANDOHENRIQUE</name></author>
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