Devolução de Venda/Utilização de Crédito
Este artigo contém instruções com o processo para a devolução de venda e utilização de crédito.
Quando utilizamos o documento “Crédito Devolução” será gerado um conta a receber negativo (nota de crédito) no valor da devolução em nome do cliente da nota. Quando o cliente possui nota de crédito o sistema habilita o botão “Créditos” na ficha do cliente. Este botão se encontra no orçamento/crediário para que esses créditos possam ser consultados pelo setor de vendas e crediário. E podem ser utilizados ao faturar um novo pedido.
Tutorial
PASSO 1
Criar o orçamento de venda e passar no caixa gerando parte financeira.
PASSO 2
Realizar a devolução da venda marcando “Gerar Nota de Crédito”.
PASSO 3
Criar um novo orçamento informando condição de pagamento do tipo “A VISTA” e documento “Crédito Devolução”. Se não existir crédito o sistema avisará.
PASSO 4
Faturar este novo orçamento no caixa. Ao faturar o pedido, o sistema vai abater o valor considerando a nota de crédito mais antiga.
Parâmetros relacionados ao processo de devolução e utilização de crédito:
- Aceitar apenas documentos de devolução pertencentes ao mesmo cliente da venda.
Determina se poderá ser informado outros clientes no crédito da devolução, ou se apenas o cliente da venda poderá ser informado.
- Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução
Cancelamento automático do saldo do crédito de devolução de vendas.
- Emite Nota de Crédito na Devolução.
Determina se deverá ser emitido um documento de Nota de Crédito na Devolução de uma nota.
- Gerar nota de crédito na filial da nota de devolução?.
Define se deve ser gerada a nota de crédito na filial da nota de devolução.
- Utiliza devolução com nota de crédito.
Indicará se a devolução será realizada com a opção de gerar nota de crédito.
- Meses para validade do crédito de devolução.
Quantidade de meses que o crédito de devolução ficará válido.
- Observação no ticket de devolução.
Observação que será impressa no ticket de crédito de devolução.
- Permite venda futura com pagamento integral em devolução.
Permite ou não a venda futura com o pagamento integral utilizando um documento do tipo devolução.
- Integra Checkout/Fechamento de Caixa com a Devolução.
Para tipos de documento igual à Devolução pedirá o número da nota fiscal de devolução correspondente.
- Tipo de crédito permitido na devolução de venda.
Possíveis valores: 1, 2 ou 3. Se permitir usar mais de um tipo de crédito, basta separar os valores por vírgula. Se o parâmetro não estiver configurado, será permitido usar qualquer uma dessas 3 formas de crédito.
- Tratar documento de devolução como venda a prazo.
Determina se o tipo de documento devolução será tratado somente como venda a prazo, para cálculo de comissão.
- Valor máximo permitido para devolver diferença de crédito na devolução.
Determinará valor máximo a ser devolvido para quitar o crédito de devolução do cliente.
- Permitir devolver diferença de crédito de devolução.
Determinará se será permitido a devolver diferença pequena que fica no crédito de devolução.
- Venda com documento Devolução deve ter mesma forma de pagamento da venda original.
Determina se a venda com documento Devolução deverá ter a mesma forma de pagamento da venda que originou a devolução.
- Impedir abater em duplicata as devoluções de vendas.
Quando igual a S, não permitir abater em duplicata as devoluções de vendas.