Tratamento de Produtos em Depósito

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Este artigo irá mostrar como utilizar o recurso de produtos em depósito.

Tutorial

PASSO 1

Cadastro de tipo de depósito

Controle de Estoque/Arquivos/Depósitos/Tipo

Criar um registro neste cadastro com as informações abaixo. O Campo mensagem não é importante, pode ficar em branco

DEP1.png

PASSO 2

Cadastro de Depósito

Controle de Estoque/Arquivos/Depósitos/Depósito

Podem ser criados vários depósitos neste cadastro caso queira “separar” as quantidades dos produtos por depósitos.

Importante o Código do “Depósito” começar com a letra B para que o sistema identifique que este depósito é do tipo criado no passo anterior.

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PASSO 3

Enviando produto para depósito

Para enviar um produto para depósito é necessário realizar uma operação de

Outras Saídas – COM RETORNO. Sistema de Usuários/Movimentos/Saídas/Outras Saídas – Com Retorno

Será necessário criar TPO para ser usado nesta operação, este TPO deverá ser criado no grupo 8 - Outras Saídas. Este TPO integra com Controle de Estoque,

Não integra com faturamento,

Não integra com Livros Fiscais

DEP3.png

No campo Número Nota fiscal , preencher com o dia da operação

Campo destinatário preencher com o nome da filial

Muito Importante informar o campo Filial/Depósito Destino, neste campo informar o código do Depósito

Na tela de itens, informar os produtos normalmente, talvez seja solicitado um código de mensagem, neste caso informar uma mensagem do tipo Isento.

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Ao terminar a operação, o sistema irá RESERVAR o produto no estoque, o produto não será baixado no estoque, será somente reservado.

PASSO 4

Consulta de produtos em depósito

Nas consultas de produtos, ao clicar no botão “Reservas” o sistema apresentará uma tela na qual existe o campo “Reservas em Depósitos”

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PASSO 5

Retirando produto de Depósito

Para retirar um produto do depósito é necessário realizar uma operação de

Outras Entradas – RETORNO. Sistema de Usuários/Movimentos/Entradas/Outras Entradas/Sem Emissão – RETORNO

Será necessário criar TPO para ser usado nesta operação, este TPO deverá ser criado no grupo 7 - Outras Entradas.

Este TPO integra com Controle de Estoque ,

Não integra com faturamento ,

Não integra com Livros Fiscais

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TPO = TPO criado para esta operação

Emitente = informar a filial

Valor da Nota Fiscal = colocar 1,00 depois de selecionar todos os itens precisará voltar na tela para acertar o valor.

Local de Origem = Código do Depósito de onde deseja retirar o produto

Modelo = 01

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Na tela de itens selecionar os produtos.

Informar a quantidade que deseja retirar do depósito

O valor unitário pode ser 1,00

Depois de informar todos os itens, ver qual valor “Apurado”( somatório dos itens) , retornar na capa da nota e informar este valor como o valor da Nota fiscal

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