EFD-ICMS/IPI: Geração do Arquivo: mudanças entre as edições

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<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.'''</span></span>
<span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.'''</span></span>


=== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ===
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.'''


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Entrar no menu Sistemas/Livros Fiscais'''
== <span style="color:#43A4D1"><span style="font-family:poppins,sans-serif"><b>Tutorial</b></span></span> ==


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal'''
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 1'''</span></span> '''- Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.''' ===


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span> - '''Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:''' [[Arquivo:AjusteFiscalpng.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção Gerar Ajustes Fiscais]]
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 2'''</span></span> '''- Entrar no menu Sistemas/Livros Fiscais''' ===
4.1 - Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros. 
[[Arquivo:TelaGerarAjustesFiscais.png|centro|commoldura|Tela de geração dos Ajustes Fiscais]]
<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span> - '''Se a empresa é obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo se for necessário algum ajuste.'''   
[[Arquivo:CorrecaodeApontamentoBlocoK.png|centro|commoldura|Opção de Correção de Apontamento Bloco K]]


=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 3'''</span></span> '''- Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal''' ===


5.1 - Tela para Correção de Apontamento Bloco K
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4'''</span></span> - '''Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:''' ===
[[Arquivo:AjusteFiscalpng.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção Gerar Ajustes Fiscais]]


==== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 4.1'''</span></span> - Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros. ====
[[Arquivo:TelaGerarAjustesFiscais.png|centro|commoldura|Tela de geração dos Ajustes Fiscais]]
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5'''</span></span> - '''Se a empresa é obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo se for necessário algum ajuste.''' ===
[[Arquivo:CorrecaodeApontamentoBlocoK.png|centro|commoldura|Opção de Correção de Apontamento Bloco K]]
==== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 5.1'''</span></span> - Tela para Correção de Apontamento Bloco K ====
[[Arquivo:TelaAlteBlocoK.png|centro|miniaturadaimagem|713x713px|Tela de Correção de Apontamento Bloco K]]
[[Arquivo:TelaAlteBlocoK.png|centro|miniaturadaimagem|713x713px|Tela de Correção de Apontamento Bloco K]]


<span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 6'''</span></span> - '''Se a empresa não utilizar as opções acima, desconsiderar os passos 4 e 5. Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI'''
=== <span style="color:#8A8A99"><span style="font-family:poppins,sans-serif">'''PASSO 6'''</span></span> - '''Se a empresa não utilizar as opções acima, desconsiderar os passos 4 e 5. Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI''' ===
 
[[Arquivo:OpcaoGeracaoArquivoSped.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI]]
[[Arquivo:OpcaoGeracaoArquivoSped.png|centro|miniaturadaimagem|1012x1012px|Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI]]
1.3.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.A seguir explicaremos o preenchimento dos campos.


6.1 - Tela para a Geração do SPED EFD ICMS/IPI.
[[Arquivo:TelaGeracaoSpedFiscal2.png|centro|commoldura|Geração SPED EFD ICMS/IPI]]


[[Arquivo:TelaGeracaoSpedFiscal2.png|centro|commoldura|Geração SPED EFD ICMS/IPI]]
Como preencher as informações para a geração do arquivo:


6.1.1 - '''Arquivo a ser gerado:''' Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.  
'''Arquivo a ser gerado:''' Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.  


6.1.2 - '''Período:''' Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.  
'''Período:''' Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.  


6.1.3 - '''Seleciona Filial:''' Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se  marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.  
'''Seleciona Filial:''' Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se  marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.  


6.1.4 - '''Não enviar dados de ST: Entrada Saída''': Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD.   
'''Não enviar dados de ST: Entrada Saída''': Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD.   


6.1.5 - '''Gerar Registro de Inventário:''' Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.   
'''Gerar Registro de Inventário:''' Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.   


6.1.5.1 - '''Mês/Ano:''' Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.  
'''Mês/Ano:''' Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.  


6.1.5.2 - '''Motivo (s):''' Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.  
'''Motivo (s):''' Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.  


6.1.5.3 - '''Classe Produto:''' Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado.  Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.   
'''Classe Produto:''' Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado.  Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.   


6.1.5.4 - '''Status: Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.'''  
'''Status:''' Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.   


6.1.5.5 - '''MVA:'''  
'''MVA:'''  


6.1.5.6 - '''Não enviar produto sem saldo:''' Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.  
'''Não enviar produto sem saldo:''' Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.  


6.1.5.7 - '''Regime Pagamento Normal | Simples Nacional:  Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial'''  
'''Regime Pagamento Normal | Simples Nacional:''' Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial   


6.1.6 - '''Código Finalidade:''' Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.   
'''Código Finalidade:''' Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.   


6.1.7 - '''Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:'''   
'''Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:'''   


6.1.8 - '''Gerar Arquivos com Documentos não Exportados:'''  Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.   
'''Gerar Arquivos com Documentos não Exportados:'''  Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.   


6.1.9 - '''Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições:''' Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições.  Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.  
'''Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições:''' Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições.  Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.  
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:Fiscal]]
[[Categoria:SPED Fiscal]]
[[Categoria:SPED Fiscal]]

Edição das 15h16min de 19 de março de 2024

Este artigo irá mostrar a geração do SPED EFD-ICMS/IPI.


Tutorial

PASSO 1 - Entrar no sistema Controle de Estoque/Livros Fiscais (Tradewin.exe) com um usuário que possui acesso à opção.

PASSO 2 - Entrar no menu Sistemas/Livros Fiscais

PASSO 3 - Dentro do módulo Livros Fiscais acessar a opção Movimentos | Exportação | Geração do Arquivo | SPED Fiscal

PASSO 4 - Se a empresa possui parametrização para o envio de ajustes fiscais, acessar a opção abaixo:

Opção Gerar Ajustes Fiscais

PASSO 4.1 - Gerar os ajustes informando data inicial e final e escolher a filial caso necessário. Os ajustes podem ser gerados quantas vezes for preciso. O sistema apaga o que foi gerado anteriormente e cria novos registros.

Tela de geração dos Ajustes Fiscais

PASSO 5 - Se a empresa é obrigada a enviar o Bloco K, acessar a opção abaixo se for necessário algum ajuste.

Opção de Correção de Apontamento Bloco K

PASSO 5.1 - Tela para Correção de Apontamento Bloco K

Tela de Correção de Apontamento Bloco K

PASSO 6 - Se a empresa não utilizar as opções acima, desconsiderar os passos 4 e 5. Acessar a opção abaixo para gerar o arquivo SPED EFD/IPI

Opção a ser acessada para gerar o SPED EFD ICMS/IPI
Geração SPED EFD ICMS/IPI

Como preencher as informações para a geração do arquivo:

Arquivo a ser gerado: Informar um nome para o arquivo de até 8 caracteres. A extensão não pode ser alterada.

Período: Informar o dia inicial e final do mês que irá enviar.

Seleciona Filial: Se não marcar essa opção, irá gerar o arquivo para todas as filiais da empresa. Se marcar, irá abrir a seleção de filiais para seleção.

Não enviar dados de ST: Entrada Saída: Quando marcado, não envia informações de ST para NF de entrada e de saída, no arquivo do SPED EFD.

Gerar Registro de Inventário: Normalmente uma vez ao ano é enviado o inventário de dezembro do ano anterior. Há outros motivos de inventário como por exemplo a mudança de tributação de produto. Só marcar para gerar o inventário se necessário.

Mês/Ano: Como padrão, o sistema irá trazer a data do inventário de dezembro do ano anterior. Pode ser alterado conforme necessidade.

Motivo (s): Existem vários motivos para envio do inventário. Por padrão é enviado uma vez ao ano o motivo 01 que é a apuração do inventário no final do ano anterior. Outros motivos são enviados conforme necessidade.

Classe Produto: Pode filtrar a classe de produto a ser enviada no inventário. Por padrão vem desmarcado. Este campo só tem que ser marcado se houver necessidade.

Status: Só irá enviar produtos com status selecionado. O campo status é pouco utilizado no sistema. Deixar o campo em branco.

MVA:

Não enviar produto sem saldo: Se marcar esse campo, irá enviar somente dados de produto que finalizou o ano anterior com saldo maior que zero.

Regime Pagamento Normal | Simples Nacional: Esta informação já vem através do parâmetro da filial. Se mudar o regime, tem que definir no parâmetro por filial

Código Finalidade: Finalidade 00 significa a remessa do arquivo original. Finalidade 01 significa a remessa do arquivo substituto. Sempre irá enviar a finalidade 00. Só enviará finalidade 01 se precisar retificar o arquivo.

Indicador Período Apuração IPI 0 - Mensal | 1 - Decendial:

Gerar Arquivos com Documentos não Exportados: Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta documentos que não foram para o Sped. Se marcar esta opção, não serão exportados. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.

Gerar Arquivos para Emissão do SPED Contribuições: Quando o arquivo é gerado, o sistema exporta dados que serão utilizados pelo módulo do Sped Contribuições. Pode escolher marcar a opção somente na última geração do arquivo após ter corrigido as inconsistências para melhorar a performance da geração do arquivo.