Como validar o XML de um Fornecedor: mudanças entre as edições

De Portal do Conhecimento MicroUniverso
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 30: Linha 30:
Caso seja apresentando algum erro, deverá entrar em contato com o Fornecedor solicitando a emissão de um novo XML para entrada no Sistema.  
Caso seja apresentando algum erro, deverá entrar em contato com o Fornecedor solicitando a emissão de um novo XML para entrada no Sistema.  
</div>
</div>
[[Categoria:Financeiro]]
[[Categoria:Documentos Fiscais Eletrônicos]]

Edição das 11h28min de 5 de dezembro de 2024

Este artigo irá demonstrar como realizar uma validação no XML recebido de um fornecedor, ação necessária quando é apresentando o erro de lançamento na entrada da nota.

Tutorial

PASSO 1

Ao receber a seguinte mensagem de erro durante o lançamento da nota :

Nota erro XML.png


PASSO 2

Localizar o XML em questão, Clicar com Botão direito e escolher a opção EDITAR.

Abrir XML.png
Copiar todo o conteúdo do bloco de notas.
Conteudo XML.png

PASSO 3

Acessar o site : https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Copiar todo conteúdo do XML e clicar em Validar.

Validador SEFAZ.png

Caso exista algum erro na estrutura do XML, o site irá retornar com o aviso referente ao mesmo.

Erro do XML.png

Caso seja apresentando algum erro, deverá entrar em contato com o Fornecedor solicitando a emissão de um novo XML para entrada no Sistema.